eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie z działalności za rok 2009
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w SŁUPSKU za 2009r.
W 2009 roku łączny budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku wynosił zł - 7.095.263,-
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zł - 4.783.509,-
- dotacja z budżetu gminy – zł - 1.223.815,-
- dotacja celowa – zł - 1.087.939,-
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:
Lp. |
Rozdział |
Wydatki ogółem |
Z budżetu gminy |
Z budżetu państwa
|
Dotacja celowa |
% udział środków gminy w budżecie ogółem |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ogółem |
7.095.263 |
1.223.815 |
4.783.509 |
1.087.939 |
17,2 |
1 |
85202 Domy Pomocy Społecznej §4330zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST
|
21.227 21.227
|
21.227 21.227
|
|
|
100 |
2 |
85212
Świadczenia rodzinneW tym: § 3110 świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezp. społecz. § 4120 składki na FP § 4170 wynagrodzenie bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 usługi materialne §4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4410 podróże służbowe krajowe § 4440 odpis na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 zakup akcesorii komp w tym progr i licencji
|
4.497.110
4.366.130 72.162 5.161 11.708 1.871 5.076 996 24.343
368 810 2.000 3.305
700
2.480
|
|
4.497.110
4.366.130 72.162 5.161 11.708 1.871 5.076 996 24.343
368 810 2.000 3.305
700
2.480
|
|
0
|
3
|
85213 Składki na ubezp zdrowotne § 4130 skł. na ubezp. zdrowotne |
44.500 44.500
|
|
28.556 28.556
|
15.944 15.944
|
0
|
4 |
85214 Zasiłki i pomoc w naturze§ 3110 świadczenia społeczne
|
976.602 976.602
|
328.624 328.624 |
257.843 257.843 |
390.135 390.135 |
33,6 |
5 |
85215 Dodatki mieszkaniowe§ 3110 świadczenia społeczne
|
205.513 205.513 |
205.513 205.513 |
|
|
100
|
6 |
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 3020 nagr i wyd nie zal do wynagr § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagr.roczne § 4110 składki na ubezp. społecz. § 4120 składki na FP § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 usługi materialne § 4350 zakup usług internetowych § 4370 opłata z tytułu zakupu usł telef stacjonarnej § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 zakup usług pozostałych § 4440 odpis na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
|
645.404
1.708 429.680 30.821 69.039 10.539 3.080 10.198 9.330 5.000 388 31.116 724
6.314 9.511 150 13.604
4.444
600
9.158
|
463.844
1.708 283.120 20.821 47.439 7.139 3.080 10.198 9.330 5.000 388 31.116 724
6.314 9.511 150 13.604
4.444
600
9.158
|
|
181.560
146.560 10.000 21.600 3.400
|
72 |
7 |
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3020 nagr i wydatki nie zal do wynagr § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4110 składki na ubezp. społecz. § 4120 składki na FP § 4170 wynagrodzenie bezosobowe § 4410 podróże służbowe krajowe § 4440 odpis na ZFŚS
|
166.087 195 17.777 21.627 1.256 123.467 765 1.000 |
166.087 195 17.777 21.627 1.256 123.467 765 1.000 |
|
|
100 |
8 |
85295 Pozostała działalność
I. dotacje na: § 3110 świadczenia społeczne
II. organizacja wigilii oraz pielgrzymka§ 4210 materiały i wyposażenie § 4300 usługi materialne § 4430 pozostałe opłaty i składki |
538.820
500.300
500.300 38.520 10.965 27.539 16
|
38.520
38.520 10.965 27.539 16
|
|
500.300 |
7 |
Szczegółowa analiza wydatków na świadczenia wypłacane w ramach realizacji zadań zleconych gminie przedstawia się następująco.
ZADANIA ZLECONE GMINIE
Zadania zlecone ogółem - 4.783.509 zł
w tym :
świadczenia rodzinne - 4.497.110 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28.556 zł
zasiłki i pomoc w naturze – zasiłek stały - 257.843 zł
1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Środki wydatkowane na poszczególne świadczenia kształtowały się następująco:
Lp. |
Rodzaj świadczenia |
wydatki [w zł] |
liczba świadczeń |
1. |
Zasiłek rodzinny |
1.299.279 |
20 356 |
2. |
Dodatki do zasiłku rodzinnego |
1.198.212 |
10 571 |
2.1. |
urodzenie dziecka |
112.000 |
112 |
2.2. |
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego |
302.562 |
776 |
2.3. |
samotnego wychowywania dziecka |
125.020 |
710 |
2.4. |
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego |
116.340 |
1 499 |
2.5. |
rozpoczęcia roku szkolnego |
125.800 |
1 258 |
2.6. |
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania |
140.410 |
2 765 |
2.7. |
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej |
276.080 |
3 451 |
3. |
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka |
192.000 |
192 |
4. |
Świadczenia opiekuńcze |
865.875 |
4 859 |
4.1. |
zasiłek pielęgnacyjny |
676.719 |
4 423 |
4.2. |
świadczenie pielęgnacyjne |
189.156 |
436 |
5. |
Składki emerytalno-rentowe |
34.181 |
310 |
6. |
RAZEM (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4) |
3.555.366 |
35 978 |
7. |
Fundusz alimentacyjny |
781.581 |
3 006 |
Koszt świadczeń w/g sprawozdania ze świadczeń rodzinnych – różnica z wydatkami o zwrot nienależnie pobranych świadczeń (księgowanych na zmniejszenie kosztów o kwotę
W tym okresie wydano łącznie 2984 decyzji, z tego:
- na zasiłki rodzinne i dodatki - 2215 w tym 115 decyzji odmownych
- na zasiłki pielęgnacyjne - 197 w tym 7 decyzji odmownych
- na świadczenia pielęgnacyjne - 83 w tym 7 decyzji odmownych
- na jednorazową zapomogę
z tyt. urodzenia się dziecka - 191 w tym 3 decyzje przyznające 2 świadczenia (bliźniaki) i 2 decyzje odmowne
- na zaliczkę alimentacyjną - 3 w tym 1 decyzja odmowna
- na fundusz alimentacyjny - 295 w tym 27 decyzji odmownych
Ze środków przysługujących na obsługę ( 3%) świadczeń rodzinnych 95.978 koszt płac i pochodnych oraz umów zleceń. Zakup materiałów biurowych, druki, to koszt 996 zł
Zakup znaczków pocztowych – 5.177 koszt prowizji od wypłat przekazywanych przez pocztę – 15.565 obsługa prawna , usługi informatyczne– łączny koszt 3.601. Koszt szkoleń pracowników- 3.305 zł.
Rozmowy telefoniczne 368 zł.
Delegacja –810 zł . Odpis na ZFŚS –2.000 zł.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych to koszt 700 zł. Łączny koszt zakupu akcesorii komputerowych w tym programów i licencji - 2.480 zł.
Łącznie na obsługę świadczeń , zaliczki i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 130.980 zł.
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe, oraz osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki dla osób po utracie zasiłku dla bezrobotnych.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2008 |
Rok 2009 |
Wzrost w stosunku do 2008r. |
1 |
Wydatki ogółem |
41.393 |
44.500 |
7,5 % |
Składki zdrowotne – zad zlecone - 28.556 zł
Składki zdrowotne – dotacja celowa - 15.944 zł
3.ZASIŁKI STAŁE
Przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do zatrudnienia z powodu wieku lub umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
431.547 |
447.978 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
139 |
138 |
3 |
Liczba wypłaconych świadczeń |
1325 |
1315 |
4 |
Średnia wysokość świadczenia |
325,7 |
340,7 |
Z tego 257.843 - zadania zlecone
190.135 - dotacja celowa
W zasiłkach stałych od 1 sierpnia 2009r dokonano zmiany w ten sposób ,ze dotacja na zasiłki stałe nie jest już zadaniem zleconym gminie , jak również składki zdrowotne od zasiłków stałych. W tabelach ujęto pełen koszt zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne
ZADANIA WŁASNE GMINY
Środki na zadania własne gminy to suma - 2.311.754,- zł
W tym
Domy Pomocy społecznej 21.227,-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.944,-Na zasiłki stałe od 01.08.2009 r
zasiłki i pomoc w naturze - 718.759,-
w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe - 200.000,-
dotacja celowa na zasiłki stałe - 190.135,-
od 01.08.2009 r
usługi opiekuńcze - 166.087,-
dodatki mieszkaniowe - 205.513,-
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 645.404,-
w tym dotacja celowa - 180.560,-
pozostała działalność - 538.820,-
w tym
organizacja wigilii dla seniorów
pielgrzymka, wycieczka dla KGW - 38.520,-
dotacja celowa -posiłek dla potrzebujących- 500.300,-
Na poszczególne formy pomocy przyznawane w ramach zadań własnych gminy wydatki kształtowały się następująco:
- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek opłaca pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Przeciętny miesięczny koszt pobytu 1 osoby to kwota 1.769 złotych.
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
35.762 |
21.227 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
2 |
1
|
3 |
Liczba świadczeń |
21 |
12 |
- PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.
lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki posiłek ogółem |
195.262 |
193.708 |
|
w tym dla dzieci |
154.786 |
152.842 |
2 |
Zasiłek celowy |
391.342 |
433.578 |
3 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
618 |
587 |
|
w tym dzieci szkolne |
519 |
440 |
4 |
Zasiłki celowe |
1573 |
1938 |
5 |
Liczba wydanych posiłków |
62.496
|
61.340 |
Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”ogółem - to koszt 627.286 zł.
w tym:
Dotacja celowa – 500.300 zł
Środki własne gminy- 126.986 zł
W tym 13 dzieci skorzystało z 761 posiłków z art. 6a tj bez wywiadu , skierowane przez szkoły . Koszt tych posiłków to 2.254 zł
- SCHRONIENIE.
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
30.595 |
48.681 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
11
|
14 |
3 |
Liczba sfinansowanych noclegów |
2235 |
2668 |
Nastąpił wzrost cenowy jednego świadczenia, w stosunku do 2008 r o 33 % .
- ZASIŁKI CELOWE
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
170.857 |
144.761 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
460 |
541 |
Uwaga : W wydatkach na zasiłki celowe mieści się kwota 13.000,- zł przeznaczona na zasiłki celowe zwrotne.
5. ZASIŁKI OKRESOWE. – dotacja celowa i środki własne gminy
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
218.776 |
206.656 |
2 |
Wydatki ze środków gminy |
3.890 |
6.656 |
3 |
Wydatki ze środków budżetu państwa |
214.886 |
200.000 |
4 |
Liczba osób otrzymujących świadczeniew tym: z tyt. bezrobocia |
186
146 |
183
166 |
5 |
Liczba wypłaconych świadczeń |
837 |
815 |
6 |
Średnia długość wypłacanego świadczenia |
4 |
4 |
7 |
Średnia wysokość świadczenia |
261,38 |
253,56 |
- SPRAWIENIE POGRRZEBU
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
Rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
3.743 |
1.540 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
3 |
1 |
- Zasiłki stałe z dotacji - wydatkowana kwota - 190.135 zł
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 15.944 zł
Ogółem wydatki na świadczenia społeczne z zadań własnych i dotacji celowej wydatkowano 1.256.230 zł.( poz. 1-8)
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok 2008 |
rok 2009 |
1 |
Wydatki ogółem |
137.590 |
166.087 |
2 |
Liczba osób otrzymujących świadczenie |
25 |
20 |
3 |
Liczba godzin |
18935 |
18457 |
GOPS rozszerzył działania w zakresie pomocy rzeczowej.
- W okresach przedświątecznych wydawano rodzinom najuboższym paczki żywnościowe.
- Ponadto w grudniu wydano paczki zawierające środki czystości
Tradycyjnie Ośrodek uczestniczył w organizacji wigilii seniorów - wydatek w wysokości 7.016 zł.
Koszt wycieczki dla KGW w podziękowaniu za przygotowanie wigilii – 4.038 zł Pielgrzymka seniorów do Świętaj Lipki- koszt – 24.361 zł.
Pozostałe wydatki –przewóz artykułów spożywczych z banku żywności itp. Zakup alkomatu 3.089,- zł.
Różne opłaty i składki – 16,- zł
Ogółem w rozdziale na pozostałą działalność wydatkowano 38.520 zł
Ogółem w 2009 r. z różnorodnych form pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku korzystało 579 rodzi
10. DODATKI MIESZKANIOWE.
Na bazie zawartego porozumienia z Urzędem Gminy Słupsk GOPS realizuje pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.
Lp. |
Wyszczególnienie |
rok |
Wzrost w stosunku do 2008r. |
|
2008 |
2009 |
-2,8 |
||
1. |
Wydatki ogółem
|
211.410 |
205.513 |
|
2. |
Liczba wydanych decyzji |
245 |
253 |
|
w tym decyzji odmownych |
|
|||
17 |
13 |
11.TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.
Łączna dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku na 2009 rok wynosi 645.404,- zł z tego
na zadania własne - 464.844,- zł tj 72 %
dotacja celowa - 180.560,- zł tj 28 %
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 12 osób - 11 etatów.
Łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tego tytułu - wyniosło 512.338 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości - 30.821 zł
Ekwiwalent za odzież dla pracowników wydatkowano 1.708 zł
Na przejazdy pracowników w teren - zwrot kosztów za bilety( ryczałt) – 8.374 zł , delegacje służbowe – 1.137 zł Łącznie wydatkowano 9.511 zł.
Materiały biurowe - druki, zakup teczek, materiały biurowe to wydatek wartości 2.632 zł.
Zakup drukarki, podgrzewacza wody części do kserokopiarki, części do komputerów, oraz innych to wydatek wartości 5.387 zł.
Zakup środków czystości -1.260 zł.
Zakup materiałów budowlanych (remont piwnic ) 919 zł
Ogółem – 10.198 zł
Zakup usług remontowych –remont pomieszczeń w piwnicy.-5.000 zł
Zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 388 zł
Zakup znaczków , opłaty pocztowe i bankowe, zwroty listów 10.274 zł
Usługi informatyczne i obsługa prawna – 9.990 zł
Za konwojowanie gotówki z banku zapłacono 549 zł.
Monitoring oraz przegląd techniczny sieci 4.402 zł
Wywóz nieczystości 929zł,
Ścieki -289 zł
Usługi pozostałe ( przegłąd techn torby, prenumeraty czasopism, ich aktualizacja) - 4.683 zł
Łącznie 31.116 złotych.
Zakup usług internetowych - 724 zł
Zakup energii - elektrycznej - 3.653 zł
- woda - 154 zł
- gaz - 5.523zł
Łącznie zakup energii - 9.330 złotych
Rozmowy telefoniczne - 6.314 zł
Opłaty związane z kosztami ubezpieczenia to wydatek w wysokości 150 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2009 r 13.604 zł.
Szkolenia pracowników – 4.444 zł
Papier do drukarek i do kserokopiarki - 600 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji– 4.784 zł
Zakup tonerów -4.236
Akcesoria komputerowe – 138 zł.
Łącznie - 9.158 zł
Ogółem w rozdziale 85219 wydatkowano 645.404 zł.
W 2009r Ośrodek realizował „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych mieszkańców Gminy Słupsk” , który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
W projekcie uczestniczyło łącznie 77 osób – 17 w ramach kontraktów i 60 w ramach Programu Aktywności Lokalnej.
W ramach zawartych kontraktów prowadzono warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym oraz radcą prawnym . Uczestnicy brali udział w zorganizowanych kursach zawodowych: fryzjer, opiekunka osób starszych, ochroniarz, kucharz oraz kurs spawalniczy.
Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, animatorem lokalnym. Brali także udział w zabawie Paintball.
Łączny koszt programu wynosił 374.769 zł w tym:
środki EFS - 338.229
Wkład własny gminy - 36.540 zł.
Pracownicy socjalni tut. Ośrodka nie ograniczają swojej działalności wyłącznie do sporządzania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.
Zaangażowani są w pracę z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy, którzy wymagają różnorodnych form pomocy jednak na ogół nie jest to pomoc finansowa. Do zadań pracowników socjalnych należy zabezpieczenie im usług opiekuńczych na odpowiednim poziomie, utrzymywanie kontaktów z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi, udzielanie porad prawnych, często służą pomocą w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.. Z tą grupą osób pracownicy socjalni będą utrzymywali stały kontakt w formie odwiedzin (bez wniosku ze strony osób zainteresowanych), które to, z psychologicznego punktu widzenia dla tej grupy osób maja ogromne znaczenie.
Ponadto do zadań pracowników zatrudnionych w GOPS obowiązujących na przestrzeni całego roku należy:
- Utrzymywanie systematycznych kontaktów z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi. Kontakt ten ułatwia dotarcie do rodzin, które w ocenie szkoły wymagają wsparcia ze strony Ośrodka, współpraca ta obejmuje także dyrektora gminnego przedszkola.
- Branie udziału w pracach komisji szkolnych, działających przy niektórych szkołach, które podejmują działania na rzecz poprawy sytuacji w rodzinach patologicznych, wielodzietnych i niepełnych.
- Utrzymywanie ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku pozwalającej na eliminowanie z kręgu podopiecznych GOPS osób systematycznie uchylających się od podjęcia pracy.
- Nawiązanie współpracy z pracodawcami z terenu gminy Słupsk w celu skierowania do ich zakładów pracy jak największej liczby mieszkańców naszej gminy. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani do odwiedzenia wszystkich większych zakładów na terenie gminy w celu uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia. Kontakt ten będzie utrzymywany systematycznie przez cały rok.
- Ścisła współpraca z komisariatem policji lokalnej oraz z kuratorami sądowymi. W przypadkach, kiedy działania pracowników socjalnych nie przynoszą odpowiednich rezultatów kontaktują się oni z Sądem Rodzinnym, który jest władny do podejmowania bardziej restrykcyjnych działań w stosunku do rodzin, które nie wywiązują się odpowiednio z obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi.
- Współpraca z komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych na jej zlecenie, branie udziału w wyjazdach interwencyjnych, propagowanie wśród klientów GOPS celowości podejmowania leczenia odwykowego.
- Kompletowanie wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
- Udzielanie pomocy przy kompletowaniu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i kierowanie ich do zespołu, a także udzielanie pomocy przy kompletowaniu wniosków emerytalno-rentowych dla celów ZUS.
- Ścisła współpraca ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w celu zapewnienie bezdomnym z terenu naszej gminy schronienia, szczególnie w okresie zimowym. Aby uniknąć przypadków zamarznięcia GOPS wystosował apel do sołtysów, komisariatu policji, o natychmiastowe powiadamianie nas o pojawieniu się osób bezdomnych w okolicy.
- Prowadzenie całorocznej zbiórki odzieży używanej, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i kierowanie ich do rodzin najbardziej potrzebujących.
- Utrzymywanie kontaktów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacją „Nadzieja”. Pozwalają one na kierowanie dzieci z terenu naszej gminy na turnusy rehabilitacyjne oraz na kolonie organizowane przez TPD.
- Udzielanie pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków o zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe.
- Szerokie informowanie osób o przysługujących im uprawnieniach, możliwościach uzyskania pomocy z innych źródeł, pomaganiu w załatwianiu spraw urzędowych – np. sąd, ZUS itp.
- Wskazywanie możliwości własnych rodziny, których wykorzystanie przyczyniłoby się do poprawy ich sytuacji materialnej (np. konsekwentne egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji).
- Zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia „Dobre Serca”, a w tym w pozyskiwanie środków na jego formy działalności,
- Współpraca z OKiS i Kołami Gospodyń Wiejskich przy organizowaniu spotkań wigilijnych dla seniorów, balu choinkowego czy imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych.
- Współpraca z Gminnym Związkiem Kombatantów umożliwiająca dotarcie do wszystkich jego członków, a szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
- Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych instytucji (policja, sądy, ZUS, więziennictwo).
W 2010r. planowany budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku wynosi 7.649.315 zł z tego:
- środki z budżetu państwa ( zadania zlecone) –5.385.120 zł
- środki z budżetu państwa ( dotacja celowa) - 832.400 zł
- środki z budżetu gminy - 1.431.795 zł
Udział środków z budżetu gminy w ogólnym budżecie Ośrodka wynosi. 18,7 %
Lp |
Dział 852 |
Plan ogółem |
Środki z budżetu gminy |
Środki z budżetu Państwa |
Dotacja celowa |
% udział środków gminy w planie ogółem |
|
ogółem |
7.649.315 |
1.431.795 |
5.385.120 |
832.400 |
18,7 |
1 |
85202 Domy Pomocy Społecznej |
56.464 |
56.464 |
|
|
100 |
2 |
85212 Świadczenia rodzinne |
5.374.200 |
|
5.374.200 |
|
0 |
3 |
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne |
55.820 |
|
10.920 |
44.900 |
0
|
4
|
85214 zasiłki i pomoc w naturze |
551.000 |
400.000 |
|
151.000 |
72,6 |
5 |
85215 dodatki mieszkaniowe |
263.280 |
263.280 |
|
|
100 |
6 |
85216 Zasiłki stałe |
475.000 |
|
|
475.000 |
|
7 |
85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej |
708.551 |
547.051 |
|
161.500 |
77,2 |
8 |
85228 usługi opiekuńcze |
165.000 |
165.000 |
|
|
100 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wiesława Werra | 01-04-2015 15:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 01-04-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | Wiesława Werra | 01-04-2015 15:21 |